目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏军粮供应管理中心2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)指导、协调军粮供应企业做好军粮供应和服务工作。
(2)负责对军粮质量、服务质量、军粮供应政策执行情况、网点改造资金使用、军粮差价款安全保管、军粮采购价格以及检验手续进行监督检查。
(3)负责军供财务核算与管理,编制军粮差价决算和财务报表。
(4)研究提出各市县军粮差价补贴标准;负责军粮差价补贴款预拨,节日增供计划、军粮网点改造计划的执行。
(5)负责军粮中心及各军供企业计算机及设备的联网、安全管理、保密工作
(6)负责制订全区军供企业人员培训计划,并组织实施;负责电子购粮卡的管理、人员业务培训。
二、部门预算单位构成
宁夏军粮供应管理中心是财政全额拨款的事业单位,是宁夏回族自治区粮食和物资储备局所属二级事业单位,内设综合业务科、财务科2个科室。核定事业编制9名,在职在编人员7名,事业控制编制1名,离退休人员2名。没有下属单位。
宁夏军粮供应管理中心2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 393.22 | 一、本年支出 | 393.22 | 393.22 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 393.22 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 13.69 | 13.69 | |||
(九)卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 9.88 | 9.88 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | 365.09 | 365.09 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 393.22 | 支出总计393.22 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合 计 | 228.65 | 393.22 | 143.22 | 250 | 164.57 | 71.97% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.72 | 11.39 | 11.39 | -1.33 | -10.45% | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.43 | 2.3 | 2.3 | -0.13 | -5.35% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.46 | 4.56 | 4.56 | 0.1 | 2.24% | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.95 | 7.38 | 7.38 | 1.43 | 24.03% | ||
2210203 | 购房补贴 | 2.81 | 2.5 | 2.5 | -0.31 | -11.03% | ||
2220106 | 粮食专项业务活动 | 0.6 | -0.6 | -100% | ||||
2220107 | 国家粮油差价补贴 | 90 | 250 | 250 | 160 | 177.78% | ||
2220150 | 事业运行 | 109.68 | 115.09 | 115.09 | 5.41 | 4.93% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 143.22 | 126.95 | 16.27 | |
301 | 一、工资福利支出 | 124.65 | 124.65 | |
30101 | 基本工资 | 32.77 | 32.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 31.22 | 31.22 | |
30103 | 奖金 | 21.84 | 21.84 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.39 | 11.39 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.56 | 4.56 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.25 | 1.25 | |
30113 | 住房公积金 | 7.38 | 7.38 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 14.24 | 14.24 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 16.27 | 16.27 | |
30201 | 办公费 | 1 | 1 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.2 | 0.2 | |
30206 | 电费 | 0.5 | 0.5 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 0.76 | 0.76 | |
30209 | 物业管理费 | 2.22 | 2.22 | |
30211 | 差旅费 | 3 | 3 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 2.52 | 2.52 | |
30216 | 培训费 | 1.22 | 1.22 | |
30217 | 公务接待费 | 0.4 | 0.4 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.68 | 0.68 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.82 | 2.82 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.95 | 0.95 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.3 | 2.3 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 2.3 | 2.3 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
3.5 | 3.5 | 3 | 0.5 | 2.56 | 2.56 | 2.53 | 0.03 | 3.22 | 3.22 | 2.82 | 0.4 | ||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
无 | |||||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 393.22 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 393.22 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 393.22 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 393.22 | |
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 393.22 | 本年支出合计 | 393.22 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 393.22 | 支出总计 | 393.22 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | |||||||||||||||
393.22 | 393.22 | 393.22 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
393.22 | 393.22 | |||||||
宁夏军粮供应管理中心2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏军粮供应管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏军粮供应管理中心2019年财政拨款收入预算 393.22 万元,其中:本年收入 393.22 万元,包括一般公共预算拨款 393.22 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 393.22 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 13.69 万元、卫生健康支出4.56万元、住房保障支出 9.88 万元、粮油物资储备支出365.09万元。
二、关于宁夏军粮供应管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
宁夏军粮供应管理中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出 143.22 万元,其中:本年收入安排支出 143.22 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年决算数138.05万元,增加5.17 万元,增长3.75%。
人员经费126.95 万元,主要包括:基本工资32.77万元、津贴补贴31.22万元、奖金21.84万元、社会保障缴费17.2万元、其他工资福利支出14.24万元、退休费2.3万元、住房公积金7.38万元。
公用经费 16.27 万元,主要包括:办公费1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、取暖费0.76万元、物业管理费2.22万元、差旅费3万元、会议费2.52万元、培训费1.22万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.68万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他商品和服务支出0.95万元。
(二)项目支出情况说明
宁夏军粮供应管理中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出 250万元,其中:本年收入安排支出 250 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。2019年一般公共预算项目支出260万元,是2220107国家粮油差价补贴。比2018年执行数90万元增加160 万元,增长177.78 %。主要用于重要节假日慰问驻宁部队。
三、关于宁夏军粮供应管理中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
宁夏军粮供应管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 3.22 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 2.82 万元,公务接待费 0.4 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.66 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因……;公务用车运行费增加0.29万元,主要原因是国家军粮办要求推行军民大融合,下军供站检查、调研机会增加,公务用车运行费也会增加。公务接待费增加0.37万元,主要,国家军粮办要求推行军民大融合,外省军粮供应单位来宁学习、参观机会增加,随之公务接待费也会增加。
四、关于宁夏军粮供应管理中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:我中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
宁夏军粮供应管理中心2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0 万元,增长(下降) %。
人员经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
宁夏军粮供应管理中心2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 0 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于宁夏军粮供应管理中心2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,宁夏军粮供应管理中心2019年所有收入及支出全部纳入预算管理,部门总预算收入 393.22 万元,其中:本年收入393.22万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算393.22 万元,其中:本年支出 393.22 万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 393.22万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 %;上级补助预算收入 0 万元,占 %;附属单位上缴预算收入 0万元,占 %;经营预算收入 0万元,占 %;债务预算收入 0 万元,占 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 %;投资预算收益 0万元,占 %;其他预算收入 0 万元,占 %。
本年支出包括:行政支出 0 万元,占 %;事业支出 393.22 万元,占 %;经营支出 0 万元,占 %;上缴上级支出0 万元,占 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 %;投资支出 0 万元,占 %;债务还本支出0万元,占 %;其他支出 0万元,占 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,宁夏军粮供应管理中心属宁夏粮食和物资储备局下属二级预算单位,属事业单位 。 没有机关运行经费财政拨款预算 0 万元,比2019年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) %。主要原因是:……
(二)政府采购情况
2019年,宁夏军粮供应管理中心政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,宁夏军粮供应管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 51.02 万元;办公家具价值 0.43万元;其他资产(办公用电脑、打印机)价值6.14万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0 平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0 万元;车辆1辆,价值51.02万元;办公家具价值0.43 万元;其他资产(办公用电脑、打印机)价值 6.14 万元。
所属单位房屋 0 平方米,价值0 万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 0万元。
(四)预算绩效情况
2019年宁夏军粮供应管理中心重点项目绩效评价:无
(五)其他需说明的事项
1、房产证及土地证的说明:宁夏军粮供应管理中心位于宁夏粮食大厦7楼(分别是708、710、712、719),因宁夏粮食大厦办理房产证时(目前该大厦的房产证所有人标明的是自治区粮食局)不能对各个单位的房屋及土地产权进行分割,故中心没有单独的房产证及土地证。
2、2080505机关事业单位养老保险缴费支出,2019年预算数11.39万元与2018年执行数12.72万元相比减少1.33万元,下降10.45 %,主要原因是2018年补缴了以前年度的养老保险。
3、2210201住房公积金,2019年预算数7.38万元与2018年执行数5.95万元相比增加1.43万元,增长24.03 %,主要原因是住房公积金缴费基数增长。
4、 2210203购房补贴,2019年预算数2.5万元与2018年执行数2.81万元相比减少0.31万元,下降11.03 %,主要原因是有工作人员工龄增长,不享受购房补贴人员增加 。
5、2220106粮食专项业务活动,2019年预算数0万元与2018年执行数0.6万元相比减少0.6万元,下降100 %,主要原因是 2019年没有申报粮食专项业务活动费 。
6、2220107国家粮油差价补贴,2019年预算数250万元与2018年执行数90万元相比增加160万元,增长177.78 %,主要原因是 2019年响应国家号召,更好的服务部队,与财政厅协商增加节日增供差价款。
宁夏军粮供应管理中心2019年部门预算——名词解释
1、国家粮油差价补贴——节日增供差价补贴:是指为调剂改善驻地部队官兵生活,给部队节假日(春节、八一)期间增供部分优质粮油及小杂粮。
2、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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